검사시 세금 정산 상담 서비스

규제 당국은 사업의 세금 관련 활동을 검사합니다. 검사시 불필요한 위험과 실수를 피하려면 세금 정산 서비스를 찾아야합니다. Pham and Associates가 검사 할 때 세금 정산 컨설팅 서비스는 현명한 선택입니다.

새로운 세법에 따라 세무 관리에 위험 관리 메커니즘을 적용하십시오. 따라서 관할 세무 당국은 사업체의 위험 평가 기준에 따라 합의를 점검합니다. 따라서 모든 사업체는 법의 규정에 정확하고 일관되게 세무 신고, 세무보고 및 회계 제도의 올바른 이행을 항상 잘 수행해야합니다.

1. 검사시 왜 세금 정산 컨설팅 서비스를 사용해야합니까?

현대 경제에서 국가 관리 메커니즘은 점점 더 엄격 해지고 있습니다. 관련 규정, 정책 및 법률을 통해 기업은 세금 신고, 지불 및 결제와 관련된 작업을 완전히 수행하기 위해 사업을 수행해야합니다. 세금 마감은 사업의 운영 측면을 반영하기 위해 명확하고 투명하며 투명해야합니다.

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실제로, 모든 비즈니스 분야에서 사업을하는 중소기업은 실제로 세금 업무를 통제하고 보장하지 못합니다. 이것은 다양한 원인에서 비롯 될 수 있습니다. 많은 사업체, 회계 직원은 여전히 전문 기술에 탄탄하지 않으므로 관련 데이터를 올바르게 해결할 수 없습니다. 또한, 회계사 점프 실수로 기업이 세금 업무를 포착하기가 어려워집니다.

따라서 세금 감사 자문 서비스를 사용하는 것은 현명하고 현명한 결정입니다. 이 서비스는 세금 확정을 신속하게 검사하고 오류를 최소화하며 기업에 큰 벌금을 부과하는 데 도움이됩니다.

2. 검사 대상 세금 정산 자문 서비스

대차 대조표의 회계 데이터는 기간에 걸쳐 누적되므로 올해 말의 잔액은 내년의 시작 잔액이며 이전 세무 기관에 보낼 보고서로 작성되었습니다. . 따라서 검사 팀이 전년도 세금 확정을 조사하기 위해 기업에 왔을 때, 그에 따라 수치와 정보를 수정해야했습니다. 세금 정산 자문 서비스는 검사 프로세스가 빠르고 원활하게 진행되도록합니다.

세금 정산 서비스

Hóa đơn/thángThương mại - Dịch vụ
(VNĐ)
Sản xuất
(VNĐ)
Xây dựng
(VNĐ)
Từ 01 đến 10 hóa đơn 500.000 600.000 600.000
Từ 11 đến 30 hóa đơn 600.000-1.200.000 800.000-1.500.000 800.000-1.700.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.300.000-2.000.000 1.600.000-2.300.000 1.800.000-2.500.000
Từ 51 đến 80 hóa đơn 2.100.000-2.500.000 2.400.0000-2.800.000 2.600.000-3.000.000
Từ 81 đến 100 hóa đơn 2.600.000-3.000.000 3.000.000-3.500.000 3.100.000-4.000.000
Từ 101 đến 150 hóa đơn 3.200.000-4.000.000 3.600.000-4.500.000 4.100.000-5.000.000
Từ trên 150 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

검사시 세금 감사 자문 서비스에는 세 가지 가장 중요한 세금이 포함됩니다:

– 부가가치세 (VAT)

– 법인세 (CIT)

– 개인 소득세 (PIT)

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기업은 무엇을 준비해야합니까?

1. 부가가치세 (VAT)

세금 확정을 검사하고 조사 할 때 세금 보고서에 따른 VAT 송장이 먼저 수행됩니다. 따라서 신고와 함께 원래 입력 VAT 출력 송장을 정렬해야합니다.

– 모든 인보이스를 확인하여 정보, 서명 + 마크가 가득 찼는 지 확인하십시오

– 신고 된 송장을 모두 확인했지만 사본을 작성하는 데 문제가 있으며 별도의 목록을 작성하십시오

– 송장은 원본을 잃어 버렸으므로 큰 사본 만 세무 당국에 보내진 통지와 함께 준비하면됩니다.

– 취소 된 출력 송장에는 취소 기록이 첨부되어 있어야합니다.

– 2 천만 개 이상의 구매 송장에 결제 서류 사본이 첨부되어 있어야합니다. 세무 담당자가 검사를 요청하는 송장입니다.

2. 기업 소득세 (CIT)

CIT는 비즈니스의 전체 재무 및 회계 시스템과 관련된 세금이므로이 세금 기록에는 전체 회계 장부 및 비즈니스 회계 문서가 포함됩니다. 따라서 CIT의 특정 문서가 필요한 것 외에 상기 세금의 서류를 준비해야합니다.

– 기업이 인쇄, 서명 및 봉인 한 회계 장부

– 지불 전표, 영수증, 수입 메모, 수출 메모, 회계 바우처로 고정 된 사진 바우처.

– 서비스 비용 스프레드 시트, 제조 제품

– 판매 계약

– 고정 자산의 프로필

– 은행 기록

– 임금 결정, 감가 상각 결정, 감가 상각 결정

– 할부 상환 표, 비용 배분 표, 수익 배분 표

– 파손 파괴, 재고 분수, 자금 재고, 완료된 작업량의 합격 시험 등

– 작업 명세서, 연간 지출 계획 …

– 부채 조정, 은행 잔고 확인, 부채 처리 결정, 부채 수금 공식 발송

– 회사의 법적 기록

3. 개인 소득세 (PIT)

서류 준비:

– 노동 계약

– 월급 표, 세금을 요약 한 탁월한 파일이있는 지불 문서

– 직원 급여 카드

– 비 계약 근로자에 대한 세금 공제 영수증

– 가족 상황 기반 감면 등록, 소득없는 부양 증명서, 출생 증명서 사본과 관련된 서류. . .

– 여권 사본, 외국인 비자

– 기업에서 세금을 정산 한 직원에 의한 세금 확정 승인

– 기타 관련 논문.

또한 사업 기업이 수출입업과 관련된 상품을 거래하는 경우 수출입 세 및 계약 자세 관련 서류를 추가로 준비하여야한다. 소비세; 환경세 …

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문서 준비, 데이터 조정, 회계 밸런싱 … 고객을 고려하여 최상의 지원을 받으려면 Pham and Associates에 문의하여 최상의 지원을 받으십시오.

모든 컨설팅은 검사시 세금 정산 자문 서비스를 사용해야합니다.

세금 서비스-회계-감사 및 지역 사회 서비스 주식 회사

전번: 0902483186

이메일: taxserviceshn247@gmail.com